Форма тс-1 для торгового сбора – скачать бланк для заполнения

Для бизнесменов, которые получают доход от торговли, наступает необходимость заполнения формы уведомления ТС-1 при постановке на учет объекта торговли, при изменении каких-либо параметров объекта либо при закрытии одного из нескольких объектов.

Форма ТС-1 для торгового сбора - скачать бланк для заполнения

В какие органы подается

Уведомление о торговом сборе (форма ТС-1) предоставляется в налоговые органы.

Следует уточнить, что по объекту торговли с постоянным адресом расположения отчитываться следует в приближенный отдел ФНС. Если торговая деятельность не имеет привязки к определенному адресу, то форма ТС-1 подается по регистрации юридического адреса или по месту прописки индивидуального предпринимателя.

Какой способ выбрать

Форма ТС-1 для торгового сбора - скачать бланк для заполнения

Способов отправки документации достаточно:

  1. Документы в налоговую можно подавать лично.
  2. Разрешено передавать документы через доверенное лицо, если у него есть нотариально заверенная доверенность.
  3. Пользование услугами компании-помощника в сборе и отправке необходимых бумаг в ФНС.
  4. Отправкой заказного письма с копиями документов и оригиналом необходимого отчета. Письмо должно получаться сотрудником налоговой с проставлением подписи и даты.
  5. Через интернет, а именно, на сайте ФНС.

В ситуации когда у организации или у предпринимателя есть несколько объектов торговли, по которым необходимо сдавать форму ТС-1, заполнять уведомления по каждому из объектов не нужно.

Форма ТС-1 для торгового сбора - скачать бланк для заполнения

Заполняется один документ, в котором возможно вписать несколько адресов. Подается форма уведомления по адресу, приближенному к первому указанному в документе.

Установленные сроки подачи уведомления о торговом сборе (форма ТС-1)

Форма ТС-1 для торгового сбора - скачать бланк для заполнения

Форму ТС-1 заполняют при:

  1. Появлении объекта торговли.
  2. Изменении адреса или других показателей.
  3. Ликвидации объекта (при условии, что он не единственный).
  4. Необходимости отправки корректировочных вариантов уведомления, для исправления ошибок в ранее отправленных данных.

Если наступает необходимость подачи ТС-1 сделать это нужно в течение пяти дней с факта наступления причинного случая.

Штрафные санкции

Форма ТС-1 для торгового сбора - скачать бланк для заполнения

Правила заполнения

Форма ТС-1 для торгового сбора - скачать бланк для заполнения

Правила заполнения документов для налоговой:

  1. Вписывается информация печатными, заглавными русскими буквами.
  2. Цифровые значения обозначаются арабскими символами
  3. Если бланк заполняется не в электронном виде, то следует использовать ручку синего либо черного цвета.
  4. Наличие ошибок, помарок, исправлений в документации недопустимо.

Инструкция по заполнению ТС-1 регламентирована приказом ФНС № ММВ-7-14/249@.

Титульник

Титульная страница делится на три части.

Форма ТС-1 для торгового сбора - скачать бланк для заполнения

Верхняя часть листа заполняется следующими сведениями:

  1. ИНН.
  2. КПП.
  3. Код налогового органа, в который будет предоставлена форма.
  4. Указание причины заполнения документа (выбирать необходимо из трех вариантов: появление объекта, изменение или прекращение торговой деятельности на объекте).
  5. Наименование организации или имя предпринимателя в полном соответствии со свидетельством о регистрации.
  6. ОГРНЮР или ОГРНИП.
  7. Количество заполняемых страниц (проставляется после заполнения всех данных).

Форма ТС-1 для торгового сбора - скачать бланк для заполнения

Ниже горизонтальной черты в центре листа вводятся данные о том, кто заполняет документ и какие у данного лица есть права. Например, если документ заполняет ответственный сотрудник организации, а не учредитель, то в соответствующих полях необходимо вносить данные сотрудника и информацию о доверенности на заполнение налоговых документов.

Поле справа заполняется сотрудником налоговой организации.

Страница 1

В связи с правилом сквозной нумерации документов первой страницей является титульник.

Страница 2

Страница с номеров 2 несет в себе информацию об объекте, в отношении которого возникла необходимость заполнения уведомления.

Форма ТС-1 для торгового сбора - скачать бланк для заполнения

Если нужно сделать определенное действие с несколькими объектами, например, изменить их параметры, то заполнять титульники для каждого не нужно, достаточно на каждый из объектов заполнить лист с соответствующими графами, а на титульнике в ячейке о количестве сдаваемых листов указать нужную цифру.

Форма ТС-1 для торгового сбора - скачать бланк для заполнения

В листе об объекте нужно вписать:

  1. ИНН, КПП, сквозная нумерация.
  2. Дата наступления причинного события.
  3. Двузначный код вида деятельности.
  4. ОКТМО
  5. Кодовое значение объекта деятельности:
  • 01 – магазин;
  • 02 – павильон;
  • 03 – объект на территории розничного рынка;
  • 04 – киоск;
  • 05 – палатка для торговли;
  • 06 – вендинговый аппарат;
  • 07 – развозная торговля;
  • 08 – иное.
  1. Наименование объекта торговли.
  2. Адрес ведения деятельности (нестационарные объекты обозначаются лишь индексом, кодом региона и городом).
  3. Основание для использования торговой площади для ведения торговой деятельности выбирается из трех представленных в бланке вариантов:
    • 1 – собственность;
    • 2 – аренда;
    • 3 – иное.
  4. При ведении торговки нестационарным способом у бизнесмена должен быть документ, разрешающий деятельность, его номер необходимо вписать в соответствующие ячейки (если объект деятельность имеет адресную привязку, то поле заполняется нулями).
  5. Кадастровый номер здания заполняется, если причиной заполнения ТС-1 является появление или прекращение объекта торговой деятельности.
  6. Номер помещения из кадастрового реестра.
  7. Кадастровый номер земельного надела прописывается, если вид деятельности обозначен как развитие розничного рынка.
  8. Количество метров в квадрате, занятых объектом торговли.

В третьем разделе второго листа вводятся данные, связанные с торговым сбором:

  1. Вводится ставка за объект торговки либо ставка по метражу, занимаемому объектом.
  2. Сумма сбора, необходимого к оплате за квартал.
  3. Льготы на взносы по торговым отчислениям (если вид деятельности предполагает 100% льготу, то форму все равно нужно заполнять, просто сумма сбора будет равна значению льготы).
  4. Код налоговой льготы.
  5. Итоговая сумма сбора на квартал с учетом льгот.

Образец заполнения уведомления о торговом сборе (форма ТС-1).

Коды по видам торговой деятельности

  • Для заполнения второго листа формы ТС-1 необходимо четко понимать, к какому виду деятельности относится объект торговли.
  • Видов всего пять с соответствующими кодами:
  • 01 – стационарная торговля без торговых залов;
  • 02 – нестационарная торговля;
  • 03 – Стационарная деятельность с торговым залом;
  • 04 – деятельность с возможностью выдачи товаров со склада;
  • 05 – организация рынков розничной торговли.

Источник: http://autoexpertnost.ru/kak-zapolnjat-uvedomlenie-o-torgovom-sbore-forma-ts-1/

Как оформляется бланк уведомления ТС-1

Уведомление о торговом сборе предоставляется в случае регистрации новой торговой точки или же смене предыдущего места работы организацией. Документ подается в налоговую по месту работы или регистрации юридического лица.

Главной задачей документа является постановка на учет плательщика торгового сбора в налоговых органах. Именно благодаря учету и уведомлению можно получить представление о количестве действующих организаций и налогоплательщиков.

Бланк уведомления ТС-1 заполняется в строго установленном порядке и подается в налоговые органы в определенные сроки. Сама бумага имеет вид формы, в которую вписываются необходимые данные, важные для налоговой службы.

Стандартные нормативы

Общепринятый порядок

Форма ТС-1 заполняется вручную черным или синим цветами, или же с использованием специальной программы. Все поля необходимо заполнить так, как это регламентировано Порядком подачи. Также при допущении ошибки ни в коем случае нельзя пользоваться корректором. Запрещается печатать текст на обеих сторонах документа, скреплять их или проводить какие-либо действия, которые портят документ.

За каждый показатель отвечает отдельное поле, которое состоит из определенного количества ячеек. В каждой следует указывать только один показатель. Для даты существует три поля, которые указывают на день, месяц и год, разделенные точками.

Страницы формы пронумерованы сквозным способом, и первая цифра присутствует на первом листе. При этом место для нее имеет три ячейки, а сам номер вписывается слева направо, начиная от крайней слева ячейки.

Обратите внимание

Если заполнение производится вручную, то для этого используются заглавные печатные буквы. А в случае, когда информации для вписывания нет, или остаются свободные ячейки, в них ставится прочерк в виде прямой линии, которая проводится в центре оставшихся ячеек.

В случаях, когда документ распечатывается на принтере, но заполняется в с помощью специализированной программы, могут не присутствовать рамки ячеек и прочерков для пустующих зон. Но при этом местоположение и размеры областей для вписывания информации не должны меняться. Печатать знаки необходимо только шрифтом Courier New, размером 16-18.

Обязанность предоставления

Предоставлять уведомление о торговом сборе обязаны все, чья деятельность может быть отнесена к торговому сбору. При этом сбор должен действовать на территории деятельность предпринимателей. Именно это уведомление формирует требования к уплате взноса по окончанию каждого квартала.

При этом в налоговую заполненный образец необходимо предоставить в течение пяти дней после старта торговой деятельности. На основании предоставленных данных производится регистрация субъекта в налоговой, о чем ему направляется официальное свидетельство. Ожидать ответ из налоговой службы необходимо не позже пяти дней с момента регистрации.

Из-за сравнительной новизны документа, не все предприниматели знают о необходимости его подачи и правилах заполнения. Поэтому если заполнение произведено неправильно, или было подано по ошибке, в ФНС нужно написать заявление с объяснением или уточненную версию формы.

  • Бланк уведомления ТС-1:
  • Форма ТС-1 для торгового сбора - скачать бланк для заполнения
  • Форма ТС-1 для торгового сбора - скачать бланк для заполнения

Требования к форме

Форма должна быть заполнена вручную, компьютерный набор используется только в крайнем случае. Это условие может быть соблюдено, только если заполнение производилось в особой программе, рекомендованной налоговой инспекцией.

Для каждого из показателей существуют отдельные графы, в которые данные вписываются с помощью шариковой ручки определенного цвета, если же данных нет, то ставится прочерк. В каждую из ячеек ставится отдельная цифра или буква, игнорировать это правило можно лишь в специальном поле для дат.

В случае с заполнением формы в компьютерной программе, предъявляются строгие требования к виду шрифта и его размерам. Вместе с тем, и рукописные и компьютерные документы нельзя скреплять, поскольку это нарушает целостность листа. Скорее всего подобные документы в налоговой не примут.

Читайте также:  Продвижение своего бизнеса | как зарабатывать.ру

Код вида

При заполнении формы ТС-1 необходимо знать, какой код торговой деятельности применять для оформления документации. Для каждой разновидности торговли существует отдельное обозначение, характеризующее предприятие перед налоговиками, и именно на основании этого назначается торговый сбор.

Кодированное обозначение деятельности Разновидность торговли
01 Деятельность, осуществляемая через стационарные торговые точки, не оборудованные специальными торговыми залами. Сюда не относятся автозаправки, которые обычно не имеют торговых залов.
02 Нестационарная торговля сетевого вида
03 Торговая деятельность, осуществляемая с помощью объектов, которые имеют залы для торговли
04 Торговля, которая предполагает отгрузку купленного товара со склада
05 Под этим кодом указывается деятельность, сопряженная с организацией рынков розничной торговли

Именно эти коды необходимо указывать при формировании пакета документов для налоговой инспекции. Ознакомившись с ними, инспектор сразу получит представление о роде деятельности, и сможет быстро и четко обработать предоставленную информацию.

  1. Образец заполнения формы ТС-1:
  2. Форма ТС-1 для торгового сбора - скачать бланк для заполнения
  3. Форма ТС-1 для торгового сбора - скачать бланк для заполнения

Заполнение и подача бланка уведомления ТС-1

Ручное заполнение предполагается ручкой синего или черного цветов, а компьютерный набор должен проводиться только шрифтом Courier New в диапазоне размеров 12-18. Как уже было указано ранее, поля нужно заполнять заглавными буквами, страницы нельзя скреплять, а ошибки не допускается исправлять корректором или зачеркиванием.

В строчке, которая отвечает за причину подачи заявления, указывается цифра. Так, цифра 1 будет обозначать регистрацию нового предприятия, при цифре 2 заявление подается по поводу изменения параметров предприятия, а 3-я цифра может сказать о закрытии объекта торговой деятельности.

Кроме этого следует указать все официальные реквизиты предприятия или индивидуального предпринимателя. Также следует указать лицо, которое подает уведомление, а также его статус в отношении плательщика. Также необходимо предоставить документ, если форма ТС-1 подается по представительству, документ о полномочиях подателя указывается в нижней части листа, как и его данные.

Скачать актуальную форму № ТС-1

Скачать образец заполнения формы № ТС-1

Страница, отведенная под вписывание информации об объекте, предназначена для подачи данных об одной точке. В ситуации, когда есть несколько площадок или торговых точек нестационарного типа, информационный лист должен быть заполнен отдельно для каждой. Если у предприятия есть несколько филиалов продаж, то и информация должна быть изложена на нескольких листах.

При заполнении документа необходимо указывать полное ФИО предпринимателя, в поле ОГРН вписывается номер регистрирующей организации, а чуть ниже, в специальном поле, добавляется ОГРНИП.

Также есть раздел подтверждения достоверности сведений, в котором следует проставить цифру в специальном поле. Эта цифра даст понимание лица или компании, которые подали уведомление в налоговую.

Цифра Подающее лицо
1 Указывается при подаче индивидуальным предпринимателем
2 Если индивидуальный предприниматель передает информацию через представителя
3 Если отчет подается руководителем организации, осуществляющей торговлю
4 Если форма предоставляется представителем организации.

Также в случае подачи документа организацией необходимо вписать в форму ФИО ее руководителя или представителя, а также ИНН подателя формы. Ниже вписывается контактный номер телефона, который может служить средством связи с лицом, подающим отчет. А вот в поле для сотрудников налоговых органов ничего вписывать не надо.

Страница информации об объекте тоже заполняется в соответствии с требованиями. Так, указывается дата возникновения или прекращения торгового объекта, а также изменения параметром. Еще необходимо вписать код торговой деятельности, указанный выше, и код по ОКТМО. Если ОКТМО имеет восемь знаков, то оставшиеся три ячейки заполняются прочерком.

Еще указывается полное название торгового объекта, но если его нет, то и поле оставляется пустым. Адрес торговой точки тоже нужно указывать, с перечислением индекса, кода региона, города, вплоть до номера дома или офиса.

Важно

В графе для указания основания использования торгового объекта ставится цифра. Цифра 1 ставится, если объект находится в личной собственности, цифра 2 — если торговля производится на арендованном объекте, и цифра 3 — при других основаниях.

Еще указывается кадастровый номер здания или помещения, площадь зала или рынка, а также ставка торгового сбора, прописанная в нормативно-правовых актах, выпускаемых муниципалитетом. Если на налог имеется льгота, ее сумма и код также указываются на листе данных организации.

Заполненный бланк уведомления ТС-1 можно отправлять либо по месту регистрации стационарного объекта, в случае с ведением торговли в здании или помещении, или же по месту регистрации предпринимателя, если торговля нестационарная.

Если торговых объектов несколько — они указываются в уведомлении. Но подавать заявление необходимо в ту налоговую, которая расположена на первой позиции в тексте. Кроме того, уведомление можно подавать лично на бумаге, ценным письмом с описью вложения или же в электронном формате, что делается на сайте налоговой или через договор через оператора ЭДО.

Если объект просто поменял адрес, то вначале необходимо подать документ о снятии его с учета по старому адресу, а затем подать заявление о постановке на учет.

Штрафные санкции

Если бланк уведомления ТС-1 не был подан вовремя, то к предпринимателю могут быть применены санкции в виде штрафа от 300-т до 500-т рублей. Если же не была подана некоторая информация, которая должна быть предоставлена, то за каждую из бумаг начисляется штраф в 200 рублей.

Если торговая точка работает без постановки на налоговый учет, ее также штрафуют. Сумма составит 10 % от нелегальной прибыли, но при этом штраф не может быть более 40 тысяч рублей.

Уведомление ТС-1 необходимо подавать в строго регламентированном порядке и виде, указывая все данные как о торговой точке. так и о подателе документации. 

Источник: http://buhuchetpro.ru/blank-uvedomlenija-ts-1/

Форма ТС-2 и порядок ее заполнения

Форма ТС-2 означает торговый сбор. Ее применение актуально в ситуации, когда со стороны продавца было прекращено использование объектов торговли, и он обрел право избегать уплаты сбора. Бланк применяется в целях осуществления учетной политики в рамках нового платежного обязательства – торгового сбора.

Форма ТС-1 для торгового сбора - скачать бланк для заполнения

Получается, что форма ТС-2 – это документ уведомления о снятии с учета. Его сдача осуществляется в то же подразделение органов ФНС, в котором производилась регистрация. То есть это может быть место размещения недвижимости или регистрации организации.

Рассмотрим сроки подачи, базовые требования по заполнению и правила внесения данных в сводный документ.

Форма ТС-1 для торгового сбора - скачать бланк для заполнения

При всем этом ФНС занимается постановкой на учет организации в качестве плательщика торгового взноса. Если деятельность подлежит прекращению, обязательство данное утрачивается. Подача заявительной бумаги происходит на протяжении 5 рабочих дней, которые следуют за моментом завершения торговой деятельности.

Плательщик имеет в распоряжении одновременно несколько путей подачи уведомительного документа:

  • бумажная форма с личной явкой в отделение;
  • бумажный вариант, отправленный по почте;
  • электронная версия, отправленная через устройство.

В рамках процесса подготовки документа по рассматриваемому образцу плательщик должен учесть 2 нюанса.

  1. Форма используется в ситуации, если плательщик взносов полностью, на 100% прекратил торговую работу. Если прекратили эксплуатироваться какие-то отдельные объекты, применяется формат ТС-1.
  2. В строчке «для прекращения ведения деятельности» фигурирует дата, в которую это произошло, причем в отношении последних активных объектов торговли.

К слову, образцы по формам ТС-1 и ТС-2 различны между собой. Заполнение второго документа – более простое мероприятие.

Бланк включает в себя один лист, в его поля вносятся данные, они выглядят так:

  • ИНН – это номер плательщика сборов и взносов в государственную казну, поле включает в себя 12 клеток, 10 первых – номер, 2 последних – прочерк;
  • КПП лишь для компаний;
  • код налоговой службы состоит из четырех знаков и относится к отделению, в которое производится передача уведомления;
  • наименование в полном виде;
  • ОГРН заполняется лишь российскими юридическими лицами, к иностранцам это ни в коем случае не относится;
  • ОГРНИП исключительно для иностранных предпринимателей;
  • дата – необходимо строгое указание числа, месяца и года, в который деятельность стала завершенной (необходимо отметить последний день функционирования торгового объекта);
  • количество листков, которые имеет прилагаемая документация, если она есть, в качестве нее выступает доверенность (традиционно);
  • достоверность информации, для этого прописывается соответствующее номерное значение лица, которое подает уведомление, может потребоваться указание ряда дополнительных реквизитов.

Таким образом, порядки заполнения этой формы документации весьма просты и понятны. Чтобы процесс прошел успешно, необходимо соблюдение нескольких ключевых норм и правил. В ручном заполнении актуальны следующие нюансы:

  • чернила должны обладать черным или синим цветом;
  • внесение параметров начинается с края слева;
  • буквы прописываются в заглавном и печатном виде;
  • в пустых оставшихся клетках ставятся прочерки.

Документы для скачивания (бесплатно)

  • Бланк формы ТС-2
  • Образец формы ТС-2

Если ввод машинописный, рекомендуется придерживаться шрифта типа Courier New, кегль 16-18. Затем бланк распечатывается. Расположение итоговой формы происходит в рамках одного листа. Вот ряд требований, обязательных к соблюдению в процессе оформления.

  1. Нельзя печатать текст, набранный на компьютере, по обеим сторонам одного листка.
  2. Запрещено зачеркивать данные, внесенные неверно. То же самое касается применения специальных корректирующих средств и приспособлений.
  3. В клетку рекомендуется вносить исключительно одно значение, будь то буква, цифра, знак.
  4. Заполненный лист должен обладать оригинальным присвоенным номером формата 001.
Читайте также:  Какой бизнес выгоднее открыть и как оценить выгоду идеи бизнеса

Таким образом, для осуществления заполнения требуется соблюдать перечень приведенных требований и действовать в соответствии с ними. Грамотный подход к внесению сведений позволит избежать ошибок и предотвратить вероятные проблемы с законодательством.

Форма ТС-1 для торгового сбора - скачать бланк для заполненияНалоговое право – это обширная сфера, дающая гражданам множество возможностей. В его рамках существует целых два пути снятия плательщика торгового сбора с учета. Первый предполагает подачу уведомления в форме ТС-2 в налоговую инспекцию по месту, где производилась регистрационная процедура этого вида деятельности.

Второй состоит в процедуре аннулирования акта, подтверждающего факт постановки на учет в качестве плательщика сбора. Этот способ актуален без непосредственного участия налогоплательщика.

В качестве итогового завершения данной процедуры выступает предоставление со стороны налоговиков уведомления, которое подтверждает факт прекращения торговой деятельности.

Это и есть документ, составляемый по форме ТС-2, требующий детального отражения в бумаге необходимого набора информационных сведений в виде ИНН, КПП, ОГРН, материалов о руководящем аппарате, торговой точке.

Таким образом, форма ТС-2 представляет собой документ-уведомление.

Посредством него происходит сообщение о том факте, что торговое имущество индивидуального предпринимателя или юридического лица в деятельности уже не задействовано, соответственно, он имеет право не платить торговый сбор. Если прекращение касается лишь какой-то доли объектов, а не всего их числа, то уведомление налоговиков осуществляется посредством формы ТС-1.

Рекомендуем другие статьи по теме

Источник: https://ZnayBiz.ru/nalogi/spec-rezhimy/sbory/forma-ts-2.html

Уведомление о торговом сборе, бланк ТС-1

Форма ТС-1 для торгового сбора - скачать бланк для заполнения

Каждый плательщик торгового сбора должен подавать соответствующие уведомления в случае постановки либо снятия с учета. После начала деятельности предприниматель, или доверенное лицо, должен подать соответствующее уведомление на оплату сбора. Срок подачи не должен превышать 5 дней с момента регистрации.

  • 1 Способы подачи
  • 2 Заполнение бланка
  • 3 Образец бланка ТС-1

Способы подачи

Существует два места приема уведомлений о постановке на учет:

  1. По месту регистрации стационарного объекта. Когда объектом торговли является здание или помещение с долговременным ведением деятельности на его площади, уведомление в налоговую инспекцию подается по месту пребывания объекта.
  2. Если имеет место объект торговли не стационарный, подача уведомления в налоговую службу по месту регистрации предпринимателя.

В тех ситуациях, когда речь идет о нескольких торговых объектах, все они указываются в уведомлении. Однако место подачи будет тот налоговый орган, территориально относящийся к точке, находящейся первой в списке.

Уведомление может быть подано несколькими способами:

  1. На бумаге. Подача осуществляется лично.
  2. В почтовой форме. Для этого уведомление отправляется западным письмом с обязательной описью вложения.
  3. Электронным способом. Для этого существует сервис на сайте ФСН либо процедура выполняется через оператора ЭДО по договору.

Внимание! Уведомление может подаваться при появлении новой точки, смены либо изменения помещения. Если объект меняет адрес, сначала подается уведомление о снятии с учета по старому адресу, после чего о постановке на учет по новому.

Заполнение бланка

  1. Заполняя уведомление от руки, необходимо использовать черную либо синюю пасту. При заполнении через текстовый редактор в компьютере кегль шрифта должен быть в диапазоне от 12 до 18. Устанавливается шрифт Courier New.
  2. Текстовые поля заполняются заглавными буквами.
  3. Страницы не сшиваются и не скрепляются.

  4. Запрещается исправление данных в любой форме: корректором, строением чернил, зачеркиванием и т. д.
  5. Допускается отсутствие рамок в строках для введения информации. Однако нельзя менять местами какие-либо графы для заполнения.

  6. В строке о причине подачи уведомления указываются только цифры, например: 1 – новый объект (его возникновение), 2 – смена параметров объекта, 3 – завершение функционирования объекта.

Помимо этого, указываются все реквизиты предприятия либо ИП.

Указывается лицо, подающее уведомление, и его правовой статус в отношении данного субъекта – плательщика. Тип и данные документа человека, подающего уведомление, указываются в самом низу.

Внимание! Страница с данными об объекте заполняется для одной точки. То есть, если имеется несколько площадей или функционирующих мобильных точек, подача листа с информацией о них обязательна по отдельности, для каждого объекта. То есть, у предприятия 5 магазинов – значит и в уведомлении должно быть 5 листков информации, по одному на каждый.

Бланк — Инструкция

Также важно правильно вписывать коды вида деятельности и объекта:

  • организация розничного рынка, КВТД – 05;
  • торговля со складов – 04;
  • торговля из магазинов, других стационарных объектов с торговыми залами – 03;
  • использование для торговли нестационарных объектов – 02;
  • торговля со стационарных объектов, которые не имеют торговых залов (исключение составляют АЗС).

Также существует перечень кодов объектов, через которые осуществляется торговля. Они указываются при подаче уведомления и обозначают следующее:

  • разводная торговля объекты – 07;
  • торговые автоматы – 06;
  • палатки – 05;
  • киоски – 04;
  • рынки, торгующие в розницу, – 03;
  • павильоны – 02;
  • магазины – 01;
  • другое – 08.

Образец бланка ТС-1

  • Скачать
  • Форма ТС-1 для торгового сбора - скачать бланк для заполнения
  • Форма ТС-1 для торгового сбора - скачать бланк для заполнения

Источник: http://lawhints.ru/biznes/nalogi-i-platezhi/uvedomlenie-o-torgovom-sbore.html

Уведомление о торговом сборе (форма ТС-1): нюансы заполнения в 2018 году

Когда плательщик заполняет форму уведомления по списку своих объектов, то он должен оформить несколько листов – по одному для каждого объекта – и отразить в них следующие данные:

РАЗДЕЛ 1. Информация в отношении вида предпринимательской деятельности

Поле 1.1 «Дата возникновения или изменения объекта обложения» заполняется датой в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Если облагаемая сбором торговля для лица является основной, то при первичной подаче сведений в налоговую в этом поле будет указываться дата начала его предпринимательской деятельности.

При варианте сопутствующей торговли или подаче информации об изменении объекта поле будет заполняться датой, на которую объект начал использоваться или изменил свои характеристики.

Поле 1.2 «Код вида торговой деятельности» содержит числовой двузначный код, характеризующий вид торговли, облагаемый сбором (см. таблицу ниже).

РАЗДЕЛ 2. Информация об объекте осуществления торговли

Поле 2.1 «Код по ОКТМО» должно содержать код муниципального образования, на территории которого находится объект, о котором подаются сведения.

Код можно найти в специальном справочнике или узнать на официальном сайте ФНС после ввода адреса проведения торговли. Поле предусматривает 11 квадратиков для заполнения.

В случае, если код содержит 8 знаков, нужно вписать цифры кода с первого по восьмой квадратик, а с девятого по одиннадцатый – поставить прочерки.

Поле 2.2 «Код объекта осуществления торговли» содержит числовой двузначный код, характеризующий вид объекта, облагаемого сбором (см. таблицу ниже).

Поле 2.3 «Наименование объекта осуществления торговли» заполняется названием объекта, если таковое имеется (например, у магазинов). Если объект не имеет наименования (например, палатка или торговый автомат), то надо оставить поле без заполнения.

Поле 2.4 «Адрес объекта осуществления торговли» должен содержать полный адрес объекта деятельности, заполненный по соответствующим строкам (индекс, улица, дом и пр.).

Если объект нестационарный и не предполагает наличие точного адреса, можно ограничить детализацию его места функционирования населённым пунктом.

Числовое обозначение региона указывается в соответствии со справочником «Субъекты Российской Федерации». Для г. Москвы предусмотрен код 77.

Поле 2.5 «Основание для пользования объектом осуществления торговли» заполняется цифровым кодом, означающим вид права пользования. Для собственников объекта – 1, для арендаторов – 2, а в остальных случаях – 3.

Поле 2.6 «Номер разрешения на размещение нестационарного объекта торговли» заполняется номером соответствующего документа. Если торговля проводится в стационарном объекте или разрешение отсутствует по другой причине, то поле подлежит заполнению нулями.

Поле 2.7 «Кадастровый номер здания» заполняется только по тем объектам, код которых в поле 1.2 отмечен значениями «01» или «03», и которые не имеют кадастрового номера конкретного помещения торговли.

Поле 2.8 «Кадастровый номер помещения» заполняется при наличии кадастрового номера помещения и при значении «01» или «03» в поле 1.2.

Поле 2.9 «Кадастровый номер земельного участка» заполняется при значении «05» в поле 1.2 и должно содержать номер участка, на котором плательщиком организован розничный рынок.

Поле 2.10 «Площадь объекта осуществления торговли» содержит число, обозначающее количество квадратных метров площади торгового зала и рынка при их наличии. Это значение будет использоваться ниже для расчёта ставки суммы сбора.

РАЗДЕЛ 3. Расчет суммы сбора

Следующие 6 полей страницы посвящены определению суммы торгового сбора. Рассчитанная один раз при постановке на учёт объекта, сумма подлежит уплате ежеквартально вплоть до прекращения деятельности объекта и снятия его с учёта. В случае изменений характеристик объекта подаётся корректирующая форма ТС-1 с расчётом в текущих полях новой суммы, подлежащей уплате в бюджет.

Важно! Этот раздел подлежит заполнению и тем категориям лиц, которые фактически не уплачивают торговый сбор, относясь к категории льготников. В этом случае значения строк рассчитанной суммы и строки льготы будут равны и к уплате будет представлено нулевое значение.

Поле 3.1 «Ставка сбора на объект осуществления торговли» заполняется для тех объектов, для которых расчётной единицей является наличие самого объекта (торговый автомат, палатка и пр.

) и должно содержать соответствующее значение ставки за квартал в рублях, установленное Законом г. Москвы  № 62 «О торговом сборе» (или, в будущем, в иных законах, принятых в соответствующих городах).

Читайте также:  Белая зарплата – что это такое, плюсы и минусы, отличия от серой

Поле 3.2 «Ставка сбора, установленная в кв. м» заполняется для тех объектов, для которых расчётной единицей является метраж объекта (магазин, рынок и пр.) и должно содержать соответствующее значение ставки за квартал в рублях, установленное Законом г.

Москвы № 62 «О торговом сборе» (или, в будущем, в иных законах, принятых в соответствующих городах).

Учитывая, что Москва установила дифференцированный вид ставок, предполагается, что плательщик самостоятельно рассчитает и укажет в этом поле среднюю ставку для своего конкретного объекта.

Пример расчёта средней ставки. Юридическое лицо ведёт торговую деятельность в помещении площадью 70 кв.м. в Зеленоградском районе, который относится к столичной территории за пределами МКАД. Законом г.

Совет

Москвы для этой зоны определена дифференцированная ставка: по 420 руб. за первые 50 кв.м. и по 50 руб. за каждый последующий квадратный метр площади. Средняя ставка за 1 кв. метр для этого объекта = (420 руб. * 50 кв.м.) + (50 руб. * (70 кв.м. – 50 кв.

м.)) / 70 кв.м. = 314,29 руб.

Поле 3.3 «Исчисленная сумма сбора за квартал» содержит сумму квартального сбора в рублях, рассчитанного как произведение средней ставки на показатель физической характеристики. Для объекта из предыдущего примера сумма сбора = 314,29 руб. * 70 кв.м. = 22 000 руб.

Поле 3.4 «Сумма льготы, предоставляемая на объект осуществления торговли» заполняется, если деятельность, осуществляемая с помощью этого торгового объекта перечислена в ст. 3 Закона г. Москвы и попадает в категорию льготной.

Сумма льготы не может превышать сумму исчисленного сбора, указанную в поле 3.3.

Если предположить, что объект из рассматриваемого выше примера является салоном красоты, то сумма льготы будет равна исчисленной сумме сбора за квартал и составит тоже 22 000 руб.

Поле 3.5 «Код налоговой льготы» заполняется, если имеется значение в предыдущем поле, и содержит двенадцатизначный код, который отправляет к соответствующим статье, пункту и подпункту закона, содержащим основание для применение льготы.

Из предложенных 12 квадратиков для каждого значения выделено по 4. Для салона красоты из предыдущего примера льгота предусмотрена подпунктом 1 пункта 3 статьи 3 Закона г. Москвы «О торговом сборе».

Значит, в коде эти номера будут отражены последовательно как 0003 (статья), 0003 (пункт), 0001 (подпункт) и поле 3.5 после заполнения будет выглядеть как:

Поле 3.6 «Сумма сбора за квартал» должно содержать сумму в рублях, подлежащую фактической уплате в бюджет за квартал.

В форме ТС-1 возле этого поля прописана формула, исходя из которой значение высчитывается как разница между полями 3.3 и 3.4, т.е. между суммой, исчисленной по средней ставке, и величиной льготы.

Общая сумма сбора к уплате указывается в полных рублях, причём копейки:

  • менее 50 – отбрасываются;
  • 50 и более – округляются в большую сторону до полного рубля.

Источник: https://ip-spravka.ru/torgovyj-sbor/uvedomlenie-o-torgovom-sbore-forma-ts-1

Уведомление о торговом сборе (форма ТС-1) – заполнение

Торговый сбор вводится в действие Налоговым кодексом РФ (НК РФ) и нормативными актами уполномоченных органов регионов для определенных видов деятельности (видов торговли). В 2017 году торговый сбор установлен только на территории г. Москвы.

Виды уведомлений, связанных с торговым сбором

Существует два вида уведомления о торговом сборе:

  1. Уведомление о постановке на учет организации / индивидуального предпринимателя в качестве плательщики торгового сбора (форма ТС-1). По этой же форме подается уведомление в случае изменений и прекращений объекта торговли.
  2. Уведомление о снятии с учета плательщика торгового сбора (форма ТС-2).

Актуально для регионов, на территории которых действует торговый сбор.

Форма ТС-1 – «Уведомление о постановке на учет…» с указаниями по ее применению и заполнению утверждена Приказом ФНС РФ от 22.06.

2015 N ММВ-7-14/249@ “Об утверждении форм и форматов уведомлений о постановке на учет, снятии с учета организации или индивидуального предпринимателя в качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе по объекту осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор, а также порядка заполнения этих форм”. (Читайте также статью ⇒ Порядок сдачи отчетности при торговом сборе).

Порядок подачи уведомления

  • Уведомление по форме ТС-1 подают организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся торговлей на территориях, для которых установлен торговый сбор.
  • Подать уведомления необходимо не позднее пяти дней с даты возникновения объекта обложения торговым сбором.
  • О каждом изменении параметров объекта налогообложения, в том числе о «прекращении объекта обложения сбором»,  которое может изменить сумму налогового сбора, также необходимо сообщить в ИФНС.
  • Уведомление подается также по форме ТС-1 в срок не позднее пяти дней с даты изменения параметров объекта налогообложения.
  • Уведомления в отношении стационарных объектов необходимо подать в ИФНС по месту нахождения объекта.
  • Уведомления в отношения не стационарных объектов – по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя.

Особенности заполнения уведомления

  1. Уведомление заполняется на двух листах
  2. На титульном листе в первом поле заполняется вид формы, при этом выбирается:
  3. 1 – при возникновении объекта обложения сбора;
  4. 2 – при изменении показателей объекта осуществления торговли;
  5. 3 – при прекращении объекта обложения сбором.

Уведомление, для которого выбран код 2 или 3 заполняется только в отношении объектов, по которым есть изменения. При прекращении всех объектов заполняется форма ТС-2.

На втором листе заполняются данные по конкретному объекту обложения торговым сбором. При заполнении этих данных необходимо руководствоваться региональным законодательством.

  • Например, для г. Москвы для стационарного объекта (код 03) магазина (код 01)
  • Заполняются данные о местонахождении, праве собственности на объект, площади торгового зала.
  • При заполнении раздела «Расчет суммы сбора» выбирается вид ставки (на объект или за квадратный метр площади объекта, рассчитывается сумма сбора.

При наличии льготы, указывается код льготы и размер льготы в денежном выражении (Читайте также статью: → «Кто платит торговый сбор в 2018 году? Примеры, ответы на вопросы»).

Ответы на распространенные вопросы

  1. Вопрос № 1:
  2. Нужно ли подавать Уведомление о постановке на учет в качестве плательщика  торгового сбора при начале торговли товарами, для которых установлена льгота в виде освобождения от торгового сбора?
  3. Ответ:

Источник: http://online-buhuchet.ru/31281-2/

Уведомление о постановке на учет плательщика торгового сбора. Форма ТС-1

Предприниматели в Москве, которые занимаются торговлей, должны подать уведомление о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора. Налог платят ежеквартально, а размер зависит от места расположения розничной точки и ее площади. Метраж помещения рассчитывается по инвентаризационным документам.

Торговый сбор: уведомление (образец заполнения и бланк)

Сроки подачи уведомления о торговом сборе

Форму ТС-1 направляют в налоговую в течение 5 рабочих дней после начала торговли. За непредставление могут оштрафовать на 10% от доходов за период работы без извещения ИФНС, но не менее 40 000 рублей. Уведомление о торговом сборе надо также подать, если у вас открылась новая точка или изменилась площадь старой.

Если вы освобождены от сбора или имеете льготы, подать уведомление в ИФНС нужно все равно. Надо приложить документы, подтверждающие право на льготу, а в уведомлении указать ее код. Скачать справочник льгот >>

Код вида торговой деятельности для торгового сбора

В уведомлении указывается нужный код вида торговой деятельности.

Код вида торговой деятельности Виды торговой деятельности
01 Торговля через объекты стационарной торговой сети без торговых залов (за исключением автозаправочных станций)
02 Торговля через объекты нестационарной торговой сети (также используется для развозной и разносной торговли)
03 Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами
04 Торговля со склада
05 Организация розничных рынков

Куда подавать уведомление о торговом сборе

В ИФНС по месту регистрации объекта недвижимости, если используется движимое имущество — по месту регистрации юрлица.

Если точка зарегистрирована в Москве, а организация или ИП — в другом регионе, то подавать уведомление о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора нужно по месту регистрации недвижимости.

Обратите внимание

Если у вас несколько объектов, указывать их надо в одном документе. Заявление на торговый сбор в Москве подается в ИФНС по месту нахождения объекта, сведения о котором указаны первыми. Кто должен платить торговый сбор, узнайте здесь >>

После подачи формы ТС-1 налоговая в течение 5 рабочих дней пришлет вам свидетельство о постановке на учет.

В каких еще случаях подается форма тс-1

Уведомление о торговом сборе подается при начале торговли, а также если у вас:

  • изменились характеристики уже стоящей на учете торговой точки, например — площадь зала;
  • закрылась одна из розничных точек, но вы не прекращаете торговлю полностью. В этом случае при указании вида уведомления нужно проставить цифру «3» — прекращение использования объекта обложения сбором.
  • Весь порядок заполнения формы ТС-1, а также справочник кодов льгот для внесения в уведомление скачайте ниже.
  • Скачать порядок заполнения формы ТС-1
  • Скачать справочник кодов льгот по торговому сбору для внесения в уведомление ТС-1

Источник: https://www.moysklad.ru/poleznoe/torgovyj-sbor/uvedomlenie-torgovyj-sbor-frorma-ts-1/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector